如何理解内部控制存在局限性

重庆秦安机电股份有限公司2023年财务报告内部控制审计报告钛媒体App 3月11日消息,天健会计师事务所对重庆秦安机电股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制存在固有局限性,并提醒可能存在的风险。

如何理解内部控制存在局限性?

如何理解内部控制存在局限性的原因

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如何理解内部控制的局限性

如何理解内部控制的含义及其局限性

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内部控制的局限性体现在哪几个方面?

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