公司内部项目合伙人模式

在三只松鼠年报审计中存在违规,大华所收监管警示函安徽证监局决定对大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示函措施。经过调查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在三只松鼠2023年年报审计项目执业中存在以下问题:一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠后面会介绍。

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大华会计师事务所收到监管警示函(特殊普通合伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示函措施的决定。安徽证监局调查发现,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题:一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制—销售与收款时,未针对不同模式、渠道等我继续说。

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V观财报|大华所被警示,事关三只松鼠中新经纬11月25日电安徽证监局网站25日公布的监管信息显示,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“大华所”)及郝丽江、李东辉被采取出等会说。 公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题: 一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道等会说。

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