什么是内部控制会计准则
三特索道:依据《企业会计准则》确认收入,建立完善内控体系确保收入...公司严格遵循《企业会计准则》以及相关法律法规的要求确认收入;相关财务报告经专业、独立的第三方审计机构审计,已确保收入和其他数据的准确性、完整性;公司建立了完整、规范、有效的内控体系以防止收入确认中的错误或舞弊,并定期评估和改进收入确认流程,同时不定期开展员等我继续说。
ST新潮:公司股票因最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计...金融界6月28日消息,ST新潮公告,由于中兴华会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告,触及上海证券交易所股票上市规则第9.8.1条第(三)项规定的情形,ST新潮自2024年4月30日起股票被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后,公司股票价格的日涨跌幅限制为5%,将在风险警等会说。
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英力股份:收到深圳证券交易所监管函,因内控不健全及会计政策执行不...指出公司存在内控不健全和会计政策执行不到位的问题。监管函提到,公司未能制定有效的销售返利规章制度,违反了《企业内部控制基本规范》第三十一条规定;同时,由于会计政策执行不到位,部分收入确认存在会计差错未更正,违反《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差小发猫。
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V观财报|英力股份收监管函:内控不健全,会计差错未更正公司存在如下违规行为: 一是公司内控制度不健全,未制定销售返利的规章制度,违反《企业内部控制基本规范》第三十一条的规定; 二是公司执行会计政策不到位,导致部分收入确认存在会计差错未更正,违反《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》第十一条、第十二等我继续说。
瀚川智能:严格按照会计准则进行资产减值测试,不存在违反法律法规情形金融界2月28日消息,有投资者在互动平台向瀚川智能提问:公司是否在计入资产减值计提的时候隐藏了公司利润?公司回答表示:公司严格按照会计准则及内控制度的要求,基于谨慎性原则,对各类资产进行减值测试,不存在任何违反法律法规及相关制度等情形,具体财务数据请以公司2023年是什么。
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ST证通:内部控制整改完成后申请撤销风险警示金融界12月12日消息,有投资者在互动平台向ST证通提问:什么时候解除S T?公司回答表示:按照《深圳证券交易所股票上市规则》公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,向深圳证券交易所申请对股票交易撤销其他风险警示的,应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务好了吧!
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辉隆股份:无应收账款内部控制缺陷,公司经营情况正常金融界5月6日消息,有投资者在互动平台向辉隆股份提问:公司对多个应收账款全额计提减值是否存在应收账款内部控制缺陷,收入真实性是否存疑?存货计提大额减值公司主要产品销售是否顺畅?公司回答表示:公司根据实际经营情况,按照《企业会计准则》和相关会计政策对应收账款、存还有呢?
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ST九芝:正在全力整改内部控制缺陷以准备提交撤销风险警示的申请金融界6月12日消息,有投资者在互动平台向ST九芝提问:贵公司现在是否已经着手准备给深交所提交符合撤销风险警示(st)条件的说明及有关证明材料。公司回答表示:公司正在全力整改内部控制缺陷,保证内部控制有效运行,根据规则,在会计师事务所对公司最近一年内部控制出具的标准无说完了。
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ST九芝:公司不存在应披露未披露的事项,正在全力提升内部控制管理金融界7月12日消息,有投资者在互动平台向ST九芝提问:贵司自检自查是否结束?是否还存在未披露事项?预计何时出具报告并申请摘帽。公司回答表示:公司不存在应披露未披露的事项。公司正在全力提升内部控制管理,保证内部控制有效运行,根据规则,在会计师事务所对公司最近一年内小发猫。
ST百灵:2023年度内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2024年5月...贵州百灵今天什么原因停牌?公司回答表示:公司2024年4月30日披露了《2023年度报告》、《2024年一季报》及其他相关公告,由于公司2023年度内部控制审计报告被天健会计师事务所出具了否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(四)款规定:公司最近一年被出具等会说。
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